EVALUASI PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PROSES PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN CABANG RATAHAN

Abstrak: PT.  Pegadaian  (Persero)  UPC  Ratahan  adalah  lembaga  keuangan  non  bank  yang  memberikan pinjaman  kredit  kepada  masyarakat  dengan  mensyaratkan  barang  jaminan.  Barang  yang  dijaminkan  haruslah dalam  keadaan  baik  saat  kembali  ke  tangan  nasabah,  karena  itu  PT.  Pegadaian  (Persero)  UPC  Ratahan  harus mengadakan  pengendalian  intern  terhadap  proses  penerimaan  dan  pengembalian  barang  jaminan  tersebut. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengevaluasi  penerapan  pengendalian  intern  terhadap  proses  penerimaan  dan pengembalian  barang  jaminan  pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  UPC  Ratahan  apakah  sudah  sesuai  dengan  lima komponen pengendalian intern berdasarkan COSO. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif Hasil  penelitian  menunjukan  pengendalian  intern  pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  UPC  Ratahan  berada  pada kriteria  cukup  baik.  Masih  terdapat  beberapa  kekurangan  pada  proses  transaksi,  yaitu  saat  transaksi  selesai barang  jaminan  tidak  segera  disimpan  dan  dicatat  melainkan  ditumpuk  dalam  laci  atau  meja,  serta  struktur organisasi yang belum maksimal pembagiannya, yaitu pengelola UPC juga merangkap sebagai petugas gudang dan penaksir. Struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPC Ratahan akan lebih baik lagi jika ditambahkan beberapa  orang  pegawai  dan  pencatatan  serta  penyimpanan  barang  jaminan  harusnya  segera  dilakukan  setelah barang jaminan diterima dan sudah ditaksir.
Kata kunci: gadai, pengendalian intern, barang jaminan
Penulis: Thivany Icci Sumangando, Grace B. Nangoi
Kode Jurnal: jpmanajemendd150363

Artikel Terkait :