EVALUASI PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PROSES PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN CABANG RATAHAN
Abstrak: PT. Pegadaian
(Persero) UPC Ratahan
adalah lembaga keuangan
non bank yang
memberikan pinjaman kredit kepada
masyarakat dengan mensyaratkan
barang jaminan. Barang
yang dijaminkan haruslah dalam keadaan
baik saat kembali
ke tangan nasabah,
karena itu PT.
Pegadaian (Persero) UPC
Ratahan harus mengadakan pengendalian
intern terhadap proses
penerimaan dan pengembalian
barang jaminan tersebut. Tujuan penelitian
ini untuk mengevaluasi
penerapan pengendalian intern
terhadap proses penerimaan
dan pengembalian barang jaminan
pada PT. Pegadaian
(Persero) UPC Ratahan
apakah sudah sesuai
dengan lima komponen pengendalian
intern berdasarkan COSO. Metode yang digunakan adalah metode penelitian
deskriptif Hasil penelitian menunjukan
pengendalian intern pada
PT. Pegadaian (Persero)
UPC Ratahan berada
pada kriteria cukup baik.
Masih terdapat beberapa
kekurangan pada proses
transaksi, yaitu saat
transaksi selesai barang jaminan
tidak segera disimpan
dan dicatat melainkan
ditumpuk dalam laci
atau meja, serta
struktur organisasi yang belum maksimal pembagiannya, yaitu pengelola
UPC juga merangkap sebagai petugas gudang dan penaksir. Struktur organisasi PT.
Pegadaian (Persero) UPC Ratahan akan lebih baik lagi jika ditambahkan beberapa orang
pegawai dan pencatatan
serta penyimpanan barang
jaminan harusnya segera
dilakukan setelah barang jaminan
diterima dan sudah ditaksir.
Penulis: Thivany Icci
Sumangando, Grace B. Nangoi
Kode Jurnal: jpmanajemendd150363